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内部控制审计意见

时间:2017-03-07
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内部控制审计意见库是以上市公司定期披露的、会计师事务所为其出具的内部控制审计报告为依据,深入剖析会计师事务所为上市公司提供内部控制审计的相关信息,如会计师事务所为各上市公司出具的内部控制审计意见、出具内部控制审计报告的会计师事务所、注册会计师以及审计过程中发现的内部控制缺陷数量等,便于客户查询并运用这些数据进行实证研究。


数据库 字段
内部控制审计意见库 出具内部控制审计报告的会计师事务所、出具内部控制审计报告的注册会计师、证券代码、证券简称、内部控制审计意见、审计意见说明、缺陷数量总数、重大缺陷数量、重要缺陷数量、一般缺陷数量、内部控制缺陷内容、出具内部控制审计报告的会计师事务所、注册会计师、是否整合审计、内部控制审计报告等



产品功能

搜索功能:证券代码、证券简称、年份、行业、上市交易所、审计意见多个维度;
导出功能:根据搜索结果导出;
统计功能:根据搜索结果统计记录数量。


数据范围、来源及更新频率


数据范围 起始时间 数据来源 更新频率
沪深交易所A股上市公司 2007 内部控制审计/鉴证报告 每年一次




企业中高级管理人员及内控/风险从业人员

-了解会计师事务所的基本信息即履职情况,以便作出恰当的聘用决策。
科研人员
-进行信息查询,同时便于根据会计师事务所的履职情况进行相关研究。
监管机构
-了解监管对象会计师事务所的基本信息及履职情况,以便提出适当的监管意见。
投资者
-了解上市公司所聘请的会计师事务所的资质、能力及履职信息,以便作为投资决策参考。
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